旌德县经济开发区管委会
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索引号: 677563251/201809-00001 组配分类: 本部门决算
发布机构: 旌德县经济开发区管委会 主题分类: 综合政务
名称: 安徽省旌德经济开发区管理委员会2017年度部门决算 文号: 1
生成日期: 2018-09-14 发布日期: 2018-09-14
索引号: 677563251/201809-00001
组配分类: 本部门决算
发布机构: 旌德县经济开发区管委会
主题分类: 综合政务
名称: 安徽省旌德经济开发区管理委员会2017年度部门决算
文号: 1
生成日期: 2018-09-14
发布日期: 2018-09-14
安徽省旌德经济开发区管理委员会2017年度部门决算
发布时间:2018-09-14 00:00 来源:县政府办公室 浏览次数: 字体:[ ]

2018年9月

目 录

第一部分 旌德经济开发区管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德经济开发区管委会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 旌德经济开发区管委会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

旌德经济开发区管委会2017年部门决算情况

第一部分 旌德经济开发区管委会概况

一、部门职责

(一)制定开发区各项管理制度和服务工作规范并负责实施。

(二)编制开发区经济、社会发展总体规划,经审批后组织实施。

(三)拟订开发区产业政策和入园企业投资优惠政策,经审批后组织实施。

(四)统一规划、审核开发区投资建设项目,并协助住建规划部门进行监督管理。

(五)负责开发区基础设施、市政设施及配套设施的建设和管理。

(六)负责开发区招商引资和入园企业的服务管理工作,配合协助县税务、财政部门做好税收征管工作。

(七)负责开发区安全生产、环境保护属地管理责任,协助县安监、环保部门依法开展相关审批和执法工作。

(八)负责开发区进出口贸易和对外经济技术合作工作,协助有关部门依法处理开发区的涉外事务。

(九)协助有关镇做好开发区范围内征地拆迁服务工作。

(十)指导、协调、监督有关部门设在开发区的派出机构或分支机构工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,旌德经济开发区管委会2017年度部门决算包括:本级决算和下属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户。

纳入旌德经济开发区管委会2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

旌德县经济开发区管委会本级

2

投资服务中心

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 旌德经济开发区管委会2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

194.16

一、一般公共服务支出

219.25

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.98

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

13.58

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

195.14

本年支出合计

232.83

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

39.28

     年末结转和结余

1.58

 

 

 

 

总计

234.42

总计

234.42

收入决算表

                                            

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

195.14

194.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.98

201

一般公共服务支出

181.56

180.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.98

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

181.56

180.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.98

2010301

  行政运行

181.56

180.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.98

221

住房保障支出

13.58

13.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

13.58

13.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

13.58

13.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

232.83

232.83

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

219.25

219.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

219.25

219.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

219.25

219.25

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

13.58

13.58

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

13.58

13.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

13.58

13.58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

194.16

一、一般公共服务支出

213.33

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

13.58

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

194.16

本年支出合计

226.92

年初财政拨款结转和结余

32.77

年末财政拨款结转和结余

0.01

一般公共预算财政拨款

32.77

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

226.93

合计

226.93

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

32.77

32.77

0.00

194.16

194.16

0.00

226.92

226.92

0.00

0.02

0.02

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

32.77

32.77

0.00

180.58

180.58

0.00

213.33

213.33

0.00

0.02

0.02

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

32.77

32.77

0.00

180.58

180.58

0.00

213.33

213.33

0.00

0.02

0.02

0.00

0.00

2010301

 行政运行

32.77

32.77

0.00

180.58

180.58

0.00

213.33

213.33

0.00

0.02

0.02

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

13.58

13.58

0.00

13.58

13.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

13.58

13.58

0.00

13.58

13.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

13.58

13.58

0.00

13.58

13.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

126.95

302

商品和服务支出

54.50

310

其他资本性支出

5.72

30101

  基本工资

53.00

30201

  办公费

8.87

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

33.69

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

4.22

30103

  奖金

4.59

30203

  咨询费

0.84

31003

  专用设备购置

1.50

30104

其他社会保障缴费

5.17

30204

  手续费

0.05

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

6.66

30205

  水费

0.25

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

20.51

30206

  电费

0.61

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

2.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

3.32

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

23.70

30211

  差旅费

5.74

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.61

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

1.11

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

3.81

304

对企事业单位的补贴

16.05

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

11.50

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

12.20

30309

  奖励金

6.14

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.55

30499

其他对企事业单位的补贴

3.85

30311

  住房公积金

13.58

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

4.35

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

1.53

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

6.37

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.34

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

8.97

 

 

 

人员经费合计

150.65

公用经费合计

76.27

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旌德经济开发区管委会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

 

第三部分 旌德经济开发区管委会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计234.42万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计234.42万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少172.61万元,下降42.4%,主要原因:财政拨款项目资金减少及严格执行各项规定。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计195.14万元,其中:财政拨款收入194.16万元,占99.5%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.98万元,占0.5%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计232.83万元,其中:基本支出232.83万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计226.93万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计226.93万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少150.21万元,下降39.8%,主要原因:财政拨款项目资金减少及严格执行各项规定。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)  一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入194.16万元,占本年收入的99.5%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少  69.64万元,下降26.4%。主要原因:财政拨款项目资金减少及严格执行各项规定。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出226.92万元,占本年支出的97.46%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少35.76万元,下降13.6%。主要原因:财政拨款项目资金减少及严格执行各项规定。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出226.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出213.33万元,占94%;住房保障(类)支出13.58万元,占6%。

(四)  一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197.6万元,支出决算为226.92万元,完成年初预算的114.84%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动增加(补发2016年一次性奖金。)其中:基本支出226.92万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为185.77万元,支出决算为213.33万元,完成年初预算的114.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加。

  1. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为11.83万元,支出决算为13.58万元,完成年初预算的114.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出226.92万元,其中人员经费150.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费76.27万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 旌德经济开发区管委会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,旌德经济开发区管委会机关运行经费支出76.27万元,比2016年减少5.03万元,下降6.19%,主要原因是严格执行各项规定。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,旌德经济开发区管委会政府采购支出总额7.72万元,其中:政府采购货物支出7.72万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,旌德经济开发区管委会共有车辆0辆,其中:科级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,旌德经济开发区管委会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。无评价结果。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。无评价结果。

本部门未组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。无评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式:旌德经济开发区管委会

政务公开电子邮箱:kfqczfj666@163.com