旌德县审计局
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索引号: 11341730003260406Y/202405-00001 组配分类: 负责人解读
发布机构: 旌德县审计局 主题分类: 综合政务
名称: 【负责人解读】旌德县审计局党组书记、局长杨杰解读《旌德县审计机关2024年度审计项目计划》 文号:
生成日期: 2024-05-06 发布日期: 2024-05-06
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发布机构: 旌德县审计局
主题分类: 综合政务
名称: 【负责人解读】旌德县审计局党组书记、局长杨杰解读《旌德县审计机关2024年度审计项目计划》
文号:
生成日期: 2024-05-06
发布日期: 2024-05-06
【负责人解读】旌德县审计局党组书记、局长杨杰解读《旌德县审计机关2024年度审计项目计划》
发布时间:2024-05-06 09:27 来源:旌德县审计局 浏览次数: 字体:[ ]

一、决策背景和依据

依据《安徽省审计机关2024年度审计项目计划》和《宣城市审计机关2024年度审计项目计划》文件,结合我县实际,制定《旌德县审计机关2024年度审计项目计划》。

二、制定意义和总体考虑

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央、省、市经济工作会议精神,认真落实县委十六届六次全会和县委经济工作会议精神,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,准确把握贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展对审计工作提出的新要求新任务,锚定县委“1136”工作思路,立足经济监督定位,聚焦主责主业,深入开展研究型审计,持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,以高水平审计护航全县经济社会高质量发展。

三、研判和起草过程

根据省审计厅、市审计局的要求,结合我县实际,草拟了《旌德县审计机关2024年度审计项目计划》(以下称《审计项目计划》),已在十六届中共旌德县委审计委员会第四次会议通过。

四、工作目标

按照序时进度完成2024年审计项目计划,共安排财政审计、重大政策落实审计、民生审计、资源环境审计、经济责任审计、公共投资审计、其他审计七类21个审计项目。

五、主要任务

第一类,财政审计项目4个2023年度县级预算执行情况和决算草案审计项目(县定)、2023年度县直部门(单位)预算执行审计项目2个(县定)、增发国债项目专项审计调查(省定)。

第二类,重大政策落实审计项目2个:商品房预售资金监管情况专项审计调查(省定)、县级产业投资基金专项审计调查(省定)。

第三类,民生审计项目1个:困难群众救助补助资金审计(省定)。

第四类,资源环境审计项目1个:领导干部自然资源资产离任(任中)审计(县定)。

第五类,经济责任审计项目8个:乡镇党政领导干部经济责任审计(县定)、县直部门(单位)领导干部经济责任审计项目4个(县定)、下属二级机构领导干部经济责任审计2个(县定)、县属企业主要领导经济责任审计(县定)。

第六类,公共投资审计项目4个:公共投资项目竣工决算审计4个(县定)。

第七类,其他审计项目1个:工程建设领域招标投标管理情况专项审计调查(省定)。

六、创新举措

一是深入调查研究,做实“两型”审计。把研究型和对策型审计贯穿审计工作全过程各环节,对项目立项、审计方向、审计重点、预期成果、审计建议等做到心中有数,促进全面提高审计工作质量坚持问题导向,围绕被审计对象的特点,有针对性地开展对策分析,在实践中寻找破解难题的方法和路径,全面客观揭示问题,科学合理提出意见,确保审计结论客观公正,审计结果经得起检验,审计建议精准有效

二是坚持问题导向,强化责任担当。牢固树立“有问题没发现是失职、发现问题不报告是渎职”意识,发扬斗争精神,坚持原则、敢于碰硬,做到两个“完整、准确、全面”。坚持用政治眼光分析经济社会问题,通过揭示经济问题、经济责任,反映政治问题、政治责任,保障党委政府决策部署、政治意图和战略目标有效实现。

是规范过程管理,强化质量控制。强化全过程跟踪管理,严格依据年度审计项目计划编制审计工作方案、实施方案,加强审计取证单、底稿的复核,细化明确现场审计、形成报告初稿、征求意见、复核审理、业务会议审理、出具审计报告、上报综合报告等各环节的时间节点,并严格按照时间节点组织完成审计任务,遇有特殊情况确需延长时间的,应报经批准。各审计组要严格落实审计组组长负责制,加强审计现场管理,规范审计组外部延伸调查工作,保质保量完成现场审计任务。

是抓实审计整改,加强贯通协同。坚决扛起督促整改政治责任,科学精准地提出整改要求,把住整改销号关口,夯实被审计单位整改主体责任。分领域、分板块梳理共性问题和突出问题,压实主管部门监督管理责任,统筹推进源头治理、标本兼治。推进审计监督与其他各类监督贯通协同,加强信息共享、工作交流、协同监督等方面深度协作,推动各类监督在深化成果运用上相向而行、同向发力。

七、保障措施

一是坚持依法审计、文明审计、廉洁审计,维护审计监督的权威性和公信力。树立正确的权力观、政绩观、事业观,敬畏手中的权力,时刻保持谦虚谨慎,以查清事实为依据,以法律法规和政策制度为准绳,依法定论、以理服人,客观公正作出评价。

二是认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神,严格执行审计“八不准”工作纪律。严格执行请示报告制度严格执行保密纪律、宣传纪律等,未经批准,不得对外提供审计取得的资料和数据,不得接受媒体采访,不得在网络、微信等社交平台透露、发布任何与审计相关的信息。

三是参加上级审计机关统一组织开展项目的审计人员,对审计过程中取得的有关资料和数据,未经批准同意,不得自行对外披露和使用。