为规范财务收支管理,近日,县卫计委成立系统内部审计小组,建立内部审计制度,完善内部监督制约机制,努力促进全县卫生计生事业健康发展。
该委严格按照国家财经法律、法规、上级部门规章制度和委机关规章制度,建立、健全内审规章制度和审计工作规范,拟定卫计系统审计工作计划,依照审计程序,重点审计所属单位的财务收支、内控制度的建立执行、固定资产和各项资金的管理、使用、经济效益;审计干部的经济责任;审计基本建设(维修)项目的竣工财务决算和竣工结算,并对基本建设项目开展全过程跟踪审计;审计系统内重大经济事项或领导指定的经济事项;审签各类经济合同,参与系统基建(维修)项目、大宗设备物资采购的招标工作;收集、整理、归档内部审计档案,配合上级审计部门(或外审机构)对卫计系统财务预算执行情况及决算和系统各单位进行的审计。针对审计中发现存在的问题和不足,分析原因,研究解决处理和改进办法,提出有针对性的整改意见建议,及时督促整改,并在一定范围内通报。同时,建立健全长效机制,加强财务人员业务培训,强化风险防控体系建设,筑牢系统内部财务运行“安全网”。
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