一、预算编制的说明原则和指导思想
编制2018年财政预算的指导思想是:科学合理编制收入预算,盘活存量资金;牢固树立过紧日子的思想,从严控制“三公”经费等一般性支出,优化支出结构,集中财力保工资、保运转、保民生、保稳定、保重点;硬化预算约束和执行,推进预算绩效管理,提升财政资金使用效率;进一步完善预算公开,促进预算管理的法制化和科学化。
编制2018年预算的基本原则是:坚持统筹兼顾,确保收入预算的完整性;坚持量入为出,确保年度收支平衡;坚持绩效管理,提高财政资金使用效益。
二、收支预算总体情况
2018年收入预算总额为462.3万元,其中:体制补助(人员经费)收入328.3万元,体制补助(公用经费)补助134万元;2017年一般预算支出462.3万元,其中:工资福利支出255.6万元,商品和服务支出46万元,对个人和家庭的补助支出23.1万元,对企事业单位的补贴90.6万元;办公设备购置5万元;预备费5万元;对社会保障基金补助9万元;其他支出28万元。
三、财政拨款支出预算安排情况
镇政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障镇政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇行政事业发展相关工作。
2018年白地镇政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(1)一般公共服务:255.6万元;(其中:人大事务支出4万元;政府经费支出239.82万元;发展与改革支出11.76万元);
(2)文化体育与传媒:24.23万元;
(3)社会保障与就业:81.78万元;(其中:人社事务支出6.35万元;民政支出11.47万元;财政对社会保险基金的补助48.8万元;行政事业单位离退休15.16万元;)
(4)医疗卫生与计划生育:35.71万元;
(5)农林水:19万元;(农村公益事业支出19万元;)
(6)住房保障:36万元;
(7)资源勘探信息等支出5万元(其他安全生产监管支出5万元)
(8)其他支出5万元;
四、预算收支平衡情况。
2018年,白地镇一般公共预算收入462.3万元。一般公共预算支出462.3万元,收支平衡。
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