索引号: | 781085800/201709-00006 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 旌德县应急管理局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 旌德县安监局2016年部门决算情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2017-09-30 | 发布日期: | 2017-09-30 |
索引号: | 781085800/201709-00006 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 旌德县应急管理局 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 旌德县安监局2016年部门决算情况 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2017-09-30 |
发布日期: | 2017-09-30 |
一、部门主要职能
(一)指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇政府的安全生产管理工作;拟订安全生产重要措施的建议;组织全县安全生产大检查和专项督查;参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作;组织协调一般安全生产事故的调查处理和较大以上事故的应急救援工作;指导协调全县安全生产行政执法工作;承担县政府安全生产委员会(以下简称县安委会)的具体工作;承办县安委会交办的其他事项。
(二)贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规;贯彻实施安全生产有关政策、规章和规定;组织起草安全生产方面的有关规定和办法;拟订全县安全生产发展规划、科技规划。
(三)承担县安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,研究、协调和解决安全生产中的重大问题。
(四)负责组织县政府安全生产大检查和专项检查;根据县政府的授权,依法组织、协调一般安全生产事故的调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究的落实情况。
(五)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全县安全生产伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作,定期分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息。
(六)依法综合监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
(七)负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理。依法监督安全生产准入制度的落实;承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹的安全生产监督管理职责。
(八)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,组织查处职业危害事故和违法违规行为。
(九)监督工矿商贸行业执行国家安全生产标准和规程;监督相关生产经营单位制定重大危险源的监控措施,监督检查重大危险源和重大事故隐患排查治理工作;依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
(十)指导协调全县安全生产检测检验工作;组织实施对全县非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全认证、安全培训、安全咨询;依法对社会相关中介组织进行监督管理。
(十一)组织指导安全生产宣传教育工作。负责对生产经营单位的法人代表、主要经营管理者和安全管理人员的安全资格考试考核工作;监督检查生产经营单位特种作业人员持证上岗和职业安全培训工作。
(十二)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产实施情况。
(十三)承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,旌德县安监局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,与预算一致。
纳入旌德县安监局2016年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
旌德县安监局局本级 |
2 |
旌德县职业健康中心 |
三、旌德县安监局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
147.32 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
18.9 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
136.55 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
8.80 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
14.10 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
166.22 |
本年支出合计 |
161.45 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
4.93 |
年末结转和结余 |
9.70 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
171.15 |
总计 |
171.15 |
收入决算表
公开02表
编制单位: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
166.22 |
147.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.90 |
215 |
资源勘探信息等支出 |
138.52 |
138.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21506 |
安全生产监管 |
138.52 |
138.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150601 |
行政运行 |
111.19 |
111.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
27.33 |
27.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
18.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.90 |
22999 |
其他支出 |
18.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.90 |
2299901 |
其他支出 |
18.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.90 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
161.45 |
126.11 |
35.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
136.55 |
115.31 |
21.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21506 |
安全生产监管 |
136.55 |
115.31 |
21.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150601 |
行政运行 |
112.75 |
107.30 |
5.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
23.80 |
8.01 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
16.10 |
2.00 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22999 |
其他支出 |
16.10 |
2.00 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
147.32 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
136.55 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
8.80 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
147.32 |
本年支出合计 |
145.35 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
4.93 |
年末财政拨款结转和结余 |
6.90 |
|
一般公共预算财政拨款 |
4.93 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
152.25 |
合计 |
152.25 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
4.93 |
1.56 |
3.37 |
147.32 |
122.73 |
24.59 |
145.35 |
124.11 |
21.24 |
6.90 |
0.18 |
6.72 |
0.00 |
||||||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
4.93 |
1.56 |
3.37 |
138.52 |
113.93 |
24.59 |
136.55 |
115.31 |
21.24 |
6.90 |
0.18 |
6.72 |
0.00 |
||||||||||||
21506 |
安全生产监管 |
4.93 |
1.56 |
3.37 |
138.52 |
113.93 |
24.59 |
136.55 |
115.31 |
21.24 |
6.90 |
0.18 |
6.72 |
0.00 |
||||||||||||
2150601 |
行政运行 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
111.19 |
105.74 |
5.45 |
112.75 |
107.30 |
5.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
3.37 |
0.00 |
3.37 |
27.33 |
8.19 |
19.14 |
23.80 |
8.01 |
15.79 |
6.90 |
0.18 |
6.72 |
0.00 |
||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
87.15 |
302 |
商品和服务支出 |
18.07 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
30101 |
基本工资 |
32.38 |
30201 |
办公费 |
2.61 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
30102 |
津贴补贴 |
37.98 |
30202 |
印刷费 |
0.48 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||
30103 |
奖金 |
2.11 |
30203 |
咨询费 |
0.60 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
2.38 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
30106 |
伙食补助费 |
0.39 |
30205 |
水费 |
0.07 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.70 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.80 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
11.91 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.89 |
30211 |
差旅费 |
1.31 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.10 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.18 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||||
30305 |
生活补助 |
4.75 |
30216 |
培训费 |
0.23 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.38 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||
30309 |
奖励金 |
4.09 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.84 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||
30311 |
住房公积金 |
8.80 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.75 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||
30313 |
购房补贴 |
1.07 |
30229 |
福利费 |
3.39 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.26 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.16 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.18 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.21 |
|
|
|
|||||
人员经费合计 |
106.04 |
公用经费合计 |
18.07 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
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编制单位: |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
四、旌德县安监局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计171.15万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计171.15万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加15.84万元,增长10.2%,主要原因:一是人员增加;二是安全生产管理项目增加。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计166.22万元,其中:财政拨款收入147.32万元,占88.63%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入18.9万元,占11.37%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计161.45万元,其中:基本支出126.11万元,占78.11%;项目支出35.34万元,占21.89%;经营支出0万元,占0%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计152.25万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计152.25万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少3.06万元,降低2%,主要原因:公用经费减少。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入147.32万元,占本年收入的88.63%,一般公共预算财政拨款收入增加12.47万元,增长9.25%。主要原因上年度财政拨款结转结余资金较本年度多。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出145.35万元,占本年支出的90.03%。与2015年相比,财政拨款支出减少5.03万元,降低3.34%。主要原因公用经费减少。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为234.7万元,支出决算为145.35万元,完成年初预算的61.93%。决算数小于预算数的主要原因一是公用经费减少;二是隐患治理项目尚未结算。其中基本支出122.73万元,占84.44%;项目支出22.62万元,占15.56%。具体情况如下:
资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)年初预算为116万元,支出决算为112.75万元,完成年初预算的97.2%,决算数小于预算数的主要原因是公用经费减少。
资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)103.3万元,支出决算为23.80万元,完成年初预算的23.04%,决算数小于预算数的主要原因是隐患治理项目尚未结算。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为13.4万元,支出决算为8.8万元,完成年初预算的65.67%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金减少。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为2万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是提租补贴减少。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出124.11万元,其中人员经费106.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费18.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、劳务费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
旌德县安全生产监督管理局2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度安徽省旌德县安全生产监督管理局机关运行经费18.07万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度旌德县安全生产监督管理局政府采购支出总额87100万元,其中:政府采购服务支出87100万元。授予中小企业合同金额87100万元,占政府采购支出总额100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,旌德县安全生产监督管理局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
本单位无相关数据。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
旌德县安全生产监督管理局2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
6.4 |
2.66 |
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
公务接待费 |
2.4 |
2.4 |
公务用车购置及运行费 |
4.0 |
0.26 |
其中:公务用车运行维护费 |
4.0 |
0.26 |
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
旌德县安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为2.66万元,完成预算的41.56%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为2.4万元,完成年初预算的100%,公务用车购置及运行费支出决算为0.26万元,完成预算的6.5%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务接待费支出2.4万元, 与2015年度决算持平。旌德县安全生产监督管理局国内公务接待共46批次(其中外事接待0批次),302人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0.26万元,与2015年度决算相比,减少6.34万元,下降96%,下降的原因是16年4月份进行了公车改革。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于主要用于安全生产监管执法检查等支出。2016年年底,旌德县安全生产管理监督局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式:旌德县安全生产监督管理局政务公开电子邮箱:594689698@qq,com。
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